13 июля 2020 года – День общенационального траура в Республике Казахстан

Гражданский бюджет на 2020 – 2022 годы

 

Гражданский бюджет

на 2020 – 2022 годы

 

Уважаемые посетители сайта!

 

 

 

 

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Сарысуского района на 2020-2022 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

 

Данный документ включает следующие разделы:

— Основные показатели социально-экономического развития Сарысуского района;

— Поступления и расходы бюджета Сарысуского района.

 

Решение о внесении измененийв решение Сарысуского районного маслихата от 20 декабря 2019 года№ 66-2 «О районном бюджете на 2020-2022 годы»Сарысуского районаутвержден решением сессии Сарысуского районногомаслихата от 28 апреля 2020 года сессии №73-2.

.

 

 

 

Гражданский бюджет Сарысуского района на 2020 – 2022 годы

  1. Основные показатели социально – экономического развития Сарысуского района на 2020 – 2024 годы

 

Прогноз социально – экономического развития Сарысуского района на 2020 – 2024 годы разработан в соответствии с приказом министерства Национальной экономики Республики Казахстан от 8 января 2015 года №9 «Об утверждении Правил и сроков разработки прогноза социально – экономического развития» и предоставлен в областное управление экономики и бюджетного планирования.

Основным направлением экономической политики региона будет обеспечение устойчивого роста экономики за счет ее ускоренной диверсификации через индустриализацию и развитие инфраструктуры.

Достижение целевых параметров экономического роста будет обеспечено за счет инвестиционной активности и стимулирования потребления государственного и частного секторов. Это даст возможность увелечения рост накопления основного капитала, позволяющего проводить активную технологическую модернизацию.

 

Показатели 2019 г. Прогноз
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Объем промышленной продукции, % к предыдущему году 103,0 101,0 101,5 102,0 102,0 102,5
Объем горнодобывающей продукции и разработки карьеров, % к предыдущему году 103,4 101,0 101,5 102,0 102,0 102,5
Объем обрабатывающей продукции, % к предыдущему году 102,6 101,0 101,5 102,0 102,0 101,0

 

Итоги 2019 года

 

 

В рамках карты индустриализации на 2020 – 2024 годы будут реализованы6 проектов общая стоимость проектов составляет543,6 млрд. тенге. Будут открыты 2 130 новых рабочих мест.

Основные показатели социально-экономического развития Сарысускогорайонана 2020-2024 годы

 

Показатели 2019год 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Прогноз
Показатели социальной сферы
Число жителей, тыс. чел. 44,2 44,5 44,7 45,0 45,7 46,5
Прожиточный минимум, тенге 29 698 31 183 32 121 33 406 34 742 36 132
Месячный расчетный показатель, тенге 2 525 2 651 2 784 2 922 3 069 3 222

 

Бюджет района (города областного значения) – Цетрализованныйденежный фонд, формируемый за счет налоговых и неналоговых поступлений и предназначен для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственный политики.

В целях развития системы планирования и управления, влияющих на достижение развития экономической политики, также повышение конкуретноспособностигорода на качественного новую уровень формирование районного бюджета на 2020 – 2022 годы осуществлялось согласно поручению Президента Республики Казахстан К.Токаева по строгому соблюдению экономии и эффективному использованию бюджетных средств.

Бюджет Сарысуского района утвержден решением о внесении измененийв решение Сарысуского районного маслихата от 20 декабря 2019 года № 66-2 «О районном бюджете на 2020-2022 годы» Сарысуского района утвержден решением сессии Сарысуского районногомаслихата от 28 апреля 2020 года сессии №73-2.

Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы

тыс. тенге

Наименование 2020 жыл 2021жыл 2022жыл
Уточненный план План План
1. Доходы, в том числе: 16 332 088 12 746 634 13 855 545
Налоговые поступления 1 380 603 1 455 449 1 530 604
Неналоговые поступления 7 388 7 933 7 333
Поступления от продажи основного капитала 28 664 27 638 28 152
Поступления трансфертов, в том числе: 14 915 433 11 255 614 12 289 456
2. Расходы 16 823 658 12 746 634 13 855 545
3. Чистое бюджетное кредитование 342 621  0  0
Бюджетные кредиты 386 129  0  0
Погашение бюджетных кредитов 43 508            0            0
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами 0 0 0
Приобретение финансовых активов 0            0            0
Поступления от продажи финансовых активов государства 0  0  0
5. Дефицит (профицит) бюджета -834 191  0  0
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета 834 191  0  0
Поступления займов 784 019  0  0
Погашение займов 43 508  0  0
Используемые остатки бюджетных средств  0  0

Доходы

 

Прогноз поступлений районного бюджета на 2020-2022 годы прогнозирован в соответствии с методикой прогнозирования поступлений бюджета, макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития района, Налоговому и Бюджетному кодексам Республики Казахстан и иным нормативно правовым  актам.

 

 

Расходы районного бюджета

 

Проект бюджета на 2020-2022годы направлен на реализацию мероприятий по Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана, по повышению благосостояния населения и  снижению уровня безработицы.

 

п/п Наименование 2020 г. 2021 г. 2022 г.
  Расходы 16 823 658 12 746 634 13 855 545
1 Государственные услуги общего характера 338 407 210 869 212 629
2 Оборона 34 506 13 431 14 100
3 Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность 837 837 837
4 Образование 7 958 566 9 256 546 10 273 739
5 Здравоохранение 0 0 0
6 Социальная помощь и социальное обеспечение 1 766 301 784 966 802 301
7 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 952 370 39 529 39 559
8 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 633 029 593 267 596 655
9 Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0 0 0
10 Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения 103 370 206 499 212 030
11 Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 81 291 19 961 20 159
12 Транспорт и коммуникации 437 246 213 689 223 689
13 Прочие 796 572 29 652 31 208
14 Обслуживание долга 0 0 0
15 Трансферты 1 721 163 1 377 388 1 428 639

 

Расход районного бюджетапланируется по15 функциональным группам. В расходырайонного бюджета включены целевые трансферты выделенные из областного и республиканского бюджетов.            Целевые трансферты подразделяются на целевые текущие трансферты и целевые трансферты на развитие.

Целевые текущие трансферты – Целевыми текущими трансфертами являются трансферты, передаваемые в период действия трехлетних объемов трансфертов общего характера в пределах сумм, утвержденных в бюджетах на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов, вытекающих из принятия законодательных актов Республики Казахстан, влекущих увеличение расходов или сокращение доходов местных бюджетов.

 

Целевыми трансфертами на развитиеявляются трансферты, передаваемые вышестоящими бюджетами в нижестоящие в пределах сумм, утвержденных в республиканском или областном бюджете, для реализации местных бюджетных программ развития.

В целях определения сумм целевых трансфертов на развитие местные испольнительные органы представляют в  соответствующий вышестоящий орган бюджетную заявку с перечнем местных бюджетных  инвестиционных проектов и суммами расходов по ним.

 

Целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты, выделенные из республиканского и областного бюджета и предусмотренные в составе доходов и расходов районного бюджета на 2020 год.

 

р/с Наименование Сомма
(
тыс. тенге)
1 2 3
Всего 6 802 182
В том числе:
Целевые текущие трансферты 3 942 979
Целевые трансферты на развитие 2 473 074
Бюджетные кредиты 386129
Целевые текущие трансферты
В том числе:
1 Выплата государственной адресной социальной помощи 470 255
2 Гарантированный социальный пакет детям 89637
3 Увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами 9 946
4 Оказание услуг специалиста жестового языка 956
5 Расширение перечня инструментов технического вспомогательного(компенсаторного) персонала 7 256
6 Ежемесячное денежное пособие лицам, больным туберкулезом 4 811
7 Установление доплат к заработной плате работников, оказывающих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения 7 955
8 Увеличение оплаты труда педагогов государственных дошкольных организаций образования 139 319
9 Доплата за квалификационную категорию педагогам государственных дошкольных организаций образования 14 234
10 Увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования 700 020
11 Доплата за квалификационную категориюпедагогам государственных организаций среднего образования 331 949
12 Установление доплат к должностным окладам руководящему и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях 53 891
13 Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 662 214
14 Частичное субсидирование заработной платы 21 125
15 Молодежная практика 111 342
16 Предоставление грантов на реализацию новых бизнес-идей 106 024
17 Краткосрочное профессиональное обучение 39 495
18 Внедрение информационной системы «е-Халык» в сельских округах, городах 8 180
19 Бесперебойное теплоснабжение малых городов 590 229
20 Проведение мероприятий по борьбе с Конго — Крымской геморрагической лихорадкой 16 709
21 Ремонт автодорог районного значения 26 005
22 Төтенше жағдайға байланысты азық-түлік, тұрмыстық жиынтықтармен қамтамасыз ету 293 427
23 ООР 238 000
Целевые трансферты на развитие
в том числе:
1 «Реконструкция систем водоснабжения сел Игилик и Ондирис Сарысуского района Жамбылской области» 538 476
2 «Реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений города Жанатас Сарысуского района Жамбылской области. Канализационные сети» 59 668
3 «Электроснабжение крестьянских хозяйств Е.А.Кожасбаева «Ержан» и Е.Ж.Шагырбаева «Жумыскер» в с. Кокдала Досболского сельского округа Сарысуского района Жамбылской области» 35 785
4 Электроснабжение крестьянского хозяйста «Ынтымак» в с. Саудакент Сарысуского района Жамбылской области» 28 544
5 Строительство ФОК в а.Саудакент Сарысуского района 260 866
6 Реконструкция жилого дома №24,

2 микрорайон в г.Жанатас, Сарысуский район

469 254
7 Реконструкция жилого дома №26,

2 микрорайон  в г.Жанатас, Сарысуский район

469 974
8 Строительство водоснабжения в с.Жанаталап, Сарысуский район 260 107
9 Строительство водоснабжения в с.Уюм, Сарысуский район 350 400
Бюджетные кредиты
в том числе:
1 Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов 63 624
2 Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости 322 505

 

 

 

 

Социальная сфера

 

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональные группы:

  1. Образование
  1. Социальная помощь и социальное обеспечение
  2. Культура, спорт, туризм и информационноепространство

 

В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.

В целях развития социальной инфраструктуры со стороны государства оказывается всесторонняя помощь. Ведется строительство школ, дошкольных образований, спортивных площадок, домов культуры.

 

 

Предусмотренныесредствана 2020 год

млн. тенге

 

 

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

 

 

 

2020-2022 годам расходы отраслиобразования                                тыс.тенге

Наименование 2020 год 2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

Расходы по образованию, всего 7 958 566 9 256 546 10 273 739
Дошкольное воспитание и обучение 167 851 185 007 202 879
Начальное, основное среднее и общее среднее образование 6 896 266 8 426 161 9 267 007
Прочие услуги в области образования 894 449 645 378 803 853

 

 

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения

 

                                   тыс.тенге

Наименование 2020 год 2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего: 1 766 301 784 966 802 301
Социальное обеспечение 862 165 216 256 202 148
Социальная помощь 842 651 503 249 533 720
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения 61 485 65 461 66 433

 

 

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризма и информационного пространства

 

 

                                                                                                                                 тыс. тенге

Наименование 2020 год 2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего: 633 029 593 267 596 655
Деятельность в области культуры 273 974 272 141 274 821
Спорт 25 834 30 279 30 315
Информационное пространство 219 274 199 619 200 033
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма  и информационного пространства 113 947 91 228 91 486

 

 

 

Расходы на коммунальное и строительство (бюджет развития)

  1. Жилищное-коммунальное хозяйство
  2. Транспорт и коммуникация

млн. тенге

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства,транспорт икоммуникации

                                                                     

                                                                                                                     тыс. тенге

Наименование 2020 год 2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникация всего: 3 389 616 253 218 263 248
Жилищно-коммунального хозяйства 2 952 370 39 529 39 559
Транспорт и коммуникация 437 246 213 689 223 689

 

 

 

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

строительства

                      

                                                                                                                     тыс. тенге

Наименование 2020 год 2021 год

прогноз

2022 год

прогноз

Расходы на реализацию мероприятий в сфере строительства, всего 2 473 074 0 0
Строительство 2 473 074 0 0